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2019年度三门峡市妇女联合会部门预算公开

作者:佚名 日期:2019年05月20日 来源:三门峡市妇联  浏览: 次 

 

目 录

第一部分  三门峡市妇女联合会概况

一、部门机构设置、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、预算年度主要工作任务

第二部分 三门峡市妇女联合会部门预算情况说明

附件:三门峡市妇女联合会2019年度部门预算表

附表1:部门2019年收支总体情况表

附表2:部门2019年收入总体情况表

附表3: 部门2019年支出总体情况表

附表4:财政拨款收支总体情况表

附表5:一般公共预算支出情况表

附表6:一般公共预算基本支出情况表

附表7:一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:政府性基金支出情况表

附表9:一般公共预算支出表

第三部分 名词解释



第一部分

三门峡市妇女联合会概述

一  部门机构设置、主要职能

市妇联是市委领导下的群众团体,是党委政府联系妇女群众的桥梁和纽带。内设办公室、组宣部、发展联络部、权益部、家庭和儿童部等职能部室,市政府妇儿工委办公室设在市妇联。

  二  部门预算单位构成

 三门峡市妇女联合会机关部门预算包括本部门预算,共有编制  13 人,其中:行政编制  12 人,在职人员  11 人,离退休人员  6 人。

三  预算年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及省委、市委全会精神,深入学习贯彻习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神,全面落实中国妇女十二大、省妇女十三大确定的目标任务,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,立足引领、服务、联系的职能定位,广泛开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”系列活动,持续抓好党的建设、妇联改革两个重点,进一步团结动员全市广大妇女坚定不移跟党走,奋力建功新时代,为我市高质量建设省际区域中心城市、谱写新时代三门峡更加出彩新篇章贡献巾帼力量。


                     第二部分 

三门峡市妇女联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
  三门峡市妇女联合会2019收入总计232.5271万元,支出总计232.5271万元,与2018年相比,收、支总计各减少0.6622万元,减少0.003%。主要原因:妇女儿童工作项目经费减少

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算 232.5271万元,其中:财政拨款 232.5271万元。与2018年相比,收入总计减少0.6622万元,减少0.003%。减少原因是:妇女儿童工作项目经费减少。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算  232.5271元,按用途划分为:工资福利支出 174.4150万元, 75.01 %;对个人和家庭的补助 9.2004万元,占3.96%;商品服务支出21.9117万元,占9.42 %。其它资本性支出 27万元,占 11.61%,主要项目是三八、六一、八一活动经费、妇干培训、文明家庭建设、巾帼创业及巾帼扶贫、儿童工作及家庭教育、维权与信访、妇儿工委工作经费等。与2018年相比,支出总计减少0.6622万元,减少0.003%。减少原因是:妇女儿童工作项目经费减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市妇联2019年一般公共预算收支预算232.5271  万元,与2018年相比,收支各减少0.6622万元,减少0.003%。减少原因是:妇女儿童工作项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市妇女联合会2019年一般公共预算支出232.5271万元,其中:基本支出205.5271万元,占88.39%;项目支出27万元,占11.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明支出预算经济分类情况说明

三门峡市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出205.5271万元,其中工资福利支出174.4150万元,包括基本工资、津贴补、精神文明奖、住房公积金、社会保障缴费等。对个人各家庭补助支出9.2004万元,包括离退休公用经费、住房补贴、取暖补贴等。商品和服务支出21.9117万元,包括办公费、会议费、印刷费、租赁费、邮电费、水电费、公务接待费、办公设备购置等。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算0.11万元。其中:因出国(境)费0万元,公务接待0.11万元、公务用车购置及公务用车运行维护费0万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。

具体为:2019年因公出国(境)费用为0,较上年无增减。2019年公务接待费0.11万元,较上年无增减。2019年公务用车购置费和公务用车运行维护费用为0,较上年无增减。主要原因是根据中央《八项规定》及财政有关要求,从严控制“三公”经费支出,确保零增长。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市妇女联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市妇女联合会2019年机关运行经费支出预算205.5271万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

市妇女联合会2019年无政府采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,市妇女联合会对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,市妇女联合会对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆0辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。



          第三部分  

名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


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